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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-01 15:29

請問預收款余額在借方,通過計提壞賬準備怎么操作

沉浮 追問

2015-12-01 15:31

我們軟件沒有這個科目,只有管理費用,可以這樣操作嗎?借;管理費 658756.08  貸:壞賬準備658756.08
借;壞賬準備658756.08   貸;預收賬款658756.08

沉浮 追問

2015-12-01 15:35

是沒有這個科目啊,

沉浮 追問

2015-12-01 15:42

不清楚

沉浮 追問

2015-12-01 15:43

我們軟件沒有這個科目,只有管理費用,可以這樣操作嗎?借;管理費 658756.08 貸:壞賬準備658756.08
借;壞賬準備658756.08 貸;預收賬款658756.08

沉浮 追問

2015-12-01 15:49

可以一次性計提壞賬準備658756.08

沉浮 追問

2015-12-01 15:52

請問資產(chǎn)減值損失準備,余額在哪方

沉浮 追問

2015-12-01 15:58

請問壞賬準備余額 是在貸方是嗎

沉浮 追問

2015-12-01 16:17

請問借;資產(chǎn)減值損失 
和管理費用一樣,其末結(jié)轉(zhuǎn)借方余額

沉浮 追問

2015-12-01 16:53

是說資產(chǎn)減值損失余額是在借方正數(shù)對嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

沉浮 追問

2015-12-01 17:29

請問資產(chǎn)負債表預收款余額是正數(shù),請問預收款余額是在貸方還是借方

沉浮 追問

2015-12-01 18:01

請問公司終止業(yè)務(wù),預收款余額是在貸方怎么進行賬務(wù)處理?

鄒老師 解答

2015-12-01 15:28

表示應(yīng)收賬款,可以通過計提壞賬準備將余值沖銷掉

鄒老師 解答

2015-12-01 15:30

借;資產(chǎn)減值損失   貸;壞賬準備
借;壞賬準備   貸;預收賬款

鄒老師 解答

2015-12-01 15:34

怎么會連資產(chǎn)減值損失都沒有

鄒老師 解答

2015-12-01 15:38

那如果有資產(chǎn)發(fā)生減值,你們怎么做?

鄒老師 解答

2015-12-01 15:43

規(guī)定是這樣,你們連這個科目都沒有,自己看著辦了

鄒老師 解答

2015-12-01 15:53

發(fā)生額在借方,期末轉(zhuǎn)入損益

鄒老師 解答

2015-12-01 15:59

一般是在貸方

鄒老師 解答

2015-12-01 16:25

你不能這么說,如果你這樣理解,所有的期間費用都計入管理費用,影響損益的其他科目也可以計入管理費用

鄒老師 解答

2015-12-01 16:54

是的

鄒老師 解答

2015-12-01 17:59

在貸方

鄒老師 解答

2015-12-01 18:02

需要按規(guī)定轉(zhuǎn)作收入

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相關(guān)問題討論
表示應(yīng)收賬款,可以通過計提壞賬準備將余值沖銷掉
2015-12-01 15:28:50
你好,預收是儲值或者是預存款涉及的,增券一般是預存款一定金額后白增送的吧?
2016-08-12 13:05:36
借;預收賬款 貸;銀行存款 把這個款項打給對方就是了
2017-07-11 15:30:03
這個需要看你之前掛的是預收還是預付
2019-02-25 16:17:03
同學你好,開具發(fā)票后,借,銀行存款,30萬元,預收賬款,20萬元,應(yīng)收賬款,10萬元,貸,主營業(yè)務(wù)收入,60/(1+增值稅率)萬元,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,60*增值稅率/(1+增值稅率)萬元。
2021-08-08 18:16:10
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