APP下載
kiwi
于2018-10-18 14:04 發(fā)布 ??576次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-10-18 14:06
你的分錄是怎么樣做的,截圖看一下
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,我8月份,這樣做了分錄,現(xiàn)在要怎么做分錄才能把費用做對,因為要做借方負數(shù)
答: 你的分錄是怎么樣做的,截圖看一下
老師好,給客戶退款,做分錄時,借方正數(shù)或者貸方負數(shù)都可以嗎?還是哪種對賬更方便一些?
答: 您好,都可以,貸方負數(shù)對賬方便,但是對于有的人來說不好理解
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費用余額是借方是負數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
答: 借;管理費用等科目 貸;本年利潤
都有什么情況下,會計分錄科目在借方或貸方是用負數(shù)做分錄
討論
利息收入,做分錄時,貸:財務費用——利息收入 (或借方負數(shù)),請問貸方正數(shù)和借方負數(shù)有什么影響嗎?
如果這個收了客戶2萬,付了客戶1萬,我在付1萬的時候分錄做應收的貸方,收到1萬后做到應收的借方,這個1萬我是不是要寫成負數(shù)啊,
調(diào)整跨年度管理費用借方負數(shù)會計分錄怎么做?老師哦
管理費用,制造費用是負數(shù)的,分錄是借方紅字還是記貸方?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)