
老師,請問 公司7月份支出勞務(wù)費(fèi)10600元,當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用,當(dāng)月收到專用發(fā)票沒有抵扣,本月抵扣,如何做賬。
答: 將之前的分錄紅沖,然后按發(fā)票金額再重新編制分錄,并確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
老師,收到勞務(wù)發(fā)票計(jì)入成本還是管理費(fèi)用呢
答: 什么業(yè)務(wù)發(fā)生勞務(wù)費(fèi)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是剛剛咨詢勞務(wù)發(fā)票的,要把勞務(wù)成本加到管理費(fèi)用里嗎?
答: 你好,這個(gè)勞務(wù)是構(gòu)成成本還是就是費(fèi)用支出

