
8月做的無票收入,9月開了票,申報(bào)的時(shí)候做 未開票收入那里填了負(fù)數(shù),下賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 不需要 做賬務(wù)處理。因?yàn)槭杖胍呀?jīng)確認(rèn)過,稅也已經(jīng)交過
你好!我想問一下如果學(xué)校的老師是免費(fèi)吃飯的,食堂賬務(wù)處理是單獨(dú)核算的,但是老師的這部分餐費(fèi)要算到收入里面的,像這種情況再食堂會(huì)計(jì)處理里面怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個(gè)公司!從8月份就交社保了,但個(gè)稅里沒申報(bào)社保這一塊!現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了!沒做社保!這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢,還有滯納金!申報(bào)表!去稅務(wù)更改!但是這會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好,借:管理費(fèi)用等——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人) 上交,借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人) 貸:銀行存款

