
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
增值稅申報(bào)表中的留抵金額是賬上哪個(gè)科目的余額
答: 你好,如果你賬按照規(guī)范做,這個(gè)金額應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里的借方
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
17年12月份增值稅申報(bào)表有留抵8676.02元,重新從18年1月份建賬的話要做在什么科目里?
答: 就在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)值就可以了

