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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-16 11:34

你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額申報就是了

Zmj 追問

2018-10-16 11:45

是簡易征收的項目,外地已預(yù)交附加稅 
,申報時,預(yù)交數(shù)超過應(yīng)繳數(shù),為負數(shù)了,

鄒老師 解答

2018-10-16 11:45

你好,你在外地有預(yù)交附加稅嗎

Zmj 追問

2018-10-16 11:49

是的

鄒老師 解答

2018-10-16 11:50

你好,這種情況回機構(gòu)所在地就按0申報的

Zmj 追問

2018-10-16 11:53

應(yīng)該是9月份沖紅了一張8月份開的專票,9月份只開了一張普票,并在外地預(yù)交了增值稅和附加稅,本月申報時,附加稅預(yù)交數(shù)超過應(yīng)繳數(shù),為負數(shù)了,咋辦

鄒老師 解答

2018-10-16 12:05

你好,這樣是需要申請退稅的

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額申報就是了
2018-10-16 11:34:05
你好!不行的。開紅字也要發(fā)票聯(lián)次齊全
2017-10-20 09:59:44
你好,就這筆就不用申報附加了
2019-01-06 23:53:48
就是用正數(shù)銷售額抵減負數(shù)銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
2020-01-03 12:14:09
你好,是沖紅也在這個行次填列,把沖紅的數(shù)相抵數(shù)額填寫
2019-05-03 10:45:28
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