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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-16 10:58

你好  借;會費收入   貸;庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-10-16 11:01

你好,是的
發(fā)工資
借;業(yè)務(wù)活動成本  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-10-16 11:03

你好,工資怎么會是補(bǔ)助呢

鄒老師 解答

2018-10-16 11:13

你好,是不是先計提,然后支付了

鄒老師 解答

2018-10-16 11:15

你好,最好是先計提,然后支付

鄒老師 解答

2018-10-16 11:16

你好 借;業(yè)務(wù)活動成本   貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬    貸;銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-16 11:18

你好,最好是先計提,然后支付

鄒老師 解答

2018-10-16 11:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

. 追問

2018-10-16 10:59

那收會費呢?

. 追問

2018-10-16 11:00

反過來就可以了是吧

. 追問

2018-10-16 11:00

那給員工發(fā)工資呢?

. 追問

2018-10-16 11:02

不是借其他補(bǔ)助么?

. 追問

2018-10-16 11:08

那醫(yī)藥協(xié)會為什么借應(yīng)付工資呢

. 追問

2018-10-16 11:13

我可以不計提直接支付么

. 追問

2018-10-16 11:15

那分錄具體應(yīng)該怎么做?

. 追問

2018-10-16 11:18

可以直接寫

借;業(yè)務(wù)活動成本 貸;銀行存款等科目

. 追問

2018-10-16 11:18

是么

. 追問

2018-10-16 11:19

好的 謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好 借;會費收入 貸;庫存現(xiàn)金
2018-10-16 10:58:46
是做會費收入貨方紅字
2022-04-28 10:17:44
我們是手工做帳,是把原分錄做負(fù)數(shù)還是做相反分錄?
2018-09-13 10:32:48
借:管理費用-會員費 貸:銀行存款
2015-10-14 18:02:31
你好,借;銀行存款等科目,貸;會費收入
2020-04-30 09:00:57
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