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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-15 23:13

您好,可以的,如果是材料已收到,沒有收到發(fā)票的,最好先入原材料,再領用時入合同成本。月底再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本處理。

淇ki?ko淇 追問

2018-10-15 23:14

沒有收到材料的,只是本月要申報第三季度的企業(yè)所得稅,所以這樣做來沖成本的,怎樣處理更好呢?

王雁鳴老師 解答

2018-10-15 23:16

您好,如果沒有收到材料的話,直接借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估款,這樣處理就行了。

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您好,可以的,如果是材料已收到,沒有收到發(fā)票的,最好先入原材料,再領用時入合同成本。月底再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本處理。
2018-10-15 23:13:30
沖回上月暫估后,本月應該有未開票的原材料吧.主營業(yè)務成本是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)過去的,商品都做出來了應該不存在原材料在貸方的情況.
2016-12-09 13:19:10
您好 您如果差額分錄這么寫的話 那您貸方的原材料金額會平么?
2019-04-27 10:08:33
從原材料開始沖。 一直沖到主營業(yè)務成本。
2020-05-29 11:14:19
月末,借:原材料 貸:應付賬款-暫估,借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 ,下月初紅字沖掉借:原材料 貸:應付賬款-暫估這筆分錄,在寫正確的
2015-12-17 16:06:05
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