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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 11:03

借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸銀行存款    然后 借應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)   借管理費(fèi)用(紅字)

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:05

后面那一步,我貸管理費(fèi)用可以嗎?一定要紅色嗎?

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:07

那280就待在應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎?需要轉(zhuǎn)到已交稅金嗎?不然我這已交稅金和我交的稅額不一致啊

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:10

你好,是手工記賬的可以i,財(cái)務(wù)軟件的不可以  怎么會(huì)涉及已交稅金呢?你每個(gè)月繳納的增值稅不是做到已交稅金的,是做在未交增值稅借方的

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:13

這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)之后的,金額和我實(shí)際繳納的稅費(fèi)不一致,多了280元。

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:15

減免稅額這邊有余額是對(duì)的嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:15

你好,你手工結(jié)轉(zhuǎn)的還是自動(dòng)的?查下余額表,能看到這個(gè)金額在哪里

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:17

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:18

你好,那你手動(dòng)更改下,把這個(gè)280元加上去就好

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:19

余額表里面的應(yīng)交稅金的金額和我實(shí)際繳納的金額是一致的,為什么在明細(xì)賬里不一致嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:20

余額表肯定一致的啊,只是你子目之間需要調(diào)整

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:26

我是在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的那張憑證 
把280加上去嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:32

你好,減免稅,不是進(jìn)項(xiàng),你子目有沒有設(shè)置這個(gè)減免稅額?

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:32

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:33

老師說(shuō)的是這個(gè)科目嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:34

對(duì),這個(gè)子目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅好

Tanxiaomi 追問

2018-10-15 11:42

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-10-15 11:53

不客氣,祝你天天開心,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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備案 登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明一欄中 選擇增值稅優(yōu)惠備案,點(diǎn)進(jìn)去 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-08-10 11:57:18
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 借管理費(fèi)用(紅字)
2018-10-15 11:03:41
你好,減免的時(shí)候貸方是管理費(fèi)用,而不是營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-13 11:34:47
您好 2年的航天維護(hù)費(fèi)可以一起抵扣
2019-10-30 10:19:45
你申報(bào)金額有問題,你看看是不是之前的申報(bào)額度有限制
2019-08-10 12:49:25
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