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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 09:23

你好,可以先沖銷,然后做一筆正確分錄

ご丫丫︶ㄣ 追問

2018-10-14 00:11

老師我做了沖銷再做正確的分錄,確把我7月的主營業(yè)務(wù)收入增大了,我就得上增值稅,實(shí)際上我七月份的收入是不應(yīng)該上稅的,我要怎么處理才對(duì)呢<br><br>

鄒老師 解答

2018-10-14 08:57

你好,沖銷再做正數(shù),收入是減少了才是的 
比如你之前收入確認(rèn)金額是103,正確的應(yīng)當(dāng)是100 
:借銀行存款紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字103。 
借銀行存款正確數(shù)據(jù),貸主營業(yè)務(wù)收入100 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅3 
做了這兩個(gè)分錄,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入減少3才是的

ご丫丫︶ㄣ 追問

2018-10-14 11:25

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-10-14 11:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,可以先沖銷,然后做一筆正確分錄
2018-10-13 09:23:11
你沖銷的時(shí)候,只沖減了2000銀行存款,你銀行存款,應(yīng)該對(duì)不到的啊
2020-03-10 10:22:59
你好,是的,或者 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;其他應(yīng)付款 做這個(gè)調(diào)整分錄
2017-08-16 10:28:33
同學(xué),你好,可以這么操作
2020-12-29 08:38:53
借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),如果你們退了錢。
2021-07-09 10:05:57
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