物業(yè)會(huì)計(jì)中,收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,每次收取 問(wèn)
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問(wèn)
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來(lái)了,有些是匯算清繳之 問(wèn)
你好,匯算清繳前進(jìn)來(lái)的正常做賬,后來(lái)的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒(méi)關(guān)系的 答
請(qǐng)問(wèn)老師,做清算報(bào)告時(shí),賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問(wèn)
同學(xué)你好 你是要注銷(xiāo)的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問(wèn)
先計(jì)入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

應(yīng)發(fā)工資5000,其中社保個(gè)人承擔(dān)300,公司承擔(dān)社保1000,實(shí)發(fā)工資4700,分錄怎么做
答: 繳納社保的時(shí)候。借:管理費(fèi)用-社保1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 3000 貸:銀行存款1300 計(jì)提工資時(shí)。借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放工資時(shí)。 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300 銀行存款 4700
工資4000,社保個(gè)人承擔(dān)483.47,公司承擔(dān)1186.35,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保和工資以及發(fā)放的分錄
答: 借管理費(fèi)用工資4000,代應(yīng)付職工薪酬4000。 借,應(yīng)付職工薪酬4000貸銀行存款,其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分483.47 借管理費(fèi)用-社保-公司部分 1186.35?其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分483.47 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:公司給員工交社保,例:工資100元(社保個(gè)人承擔(dān)5元),公司承擔(dān)社保10元,工資,社保計(jì)提、發(fā)放的分錄怎么寫(xiě)?
答: 你好! 1.交納社保 借:管理費(fèi)用…社保費(fèi) 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分) 貸:銀行存款

