
欠黎明工廠95285.00 負債欠紅星工廠83060.00負債這些負債怎么結轉 什么時候歸還結轉的話,結轉下年嗎歸還應付賬款黎明紅星 怎么書寫會計分錄從應付賬款轉出嗎
答: 你好,應付賬款不需要結轉的,每年只需要將期末余額過渡到次年期初余額就可以了。
資產負債表中應付賬款出現(xiàn)了負數,應收賬款也出現(xiàn)了負數,導致結轉到下一年的時候資產負債表不平,該怎么調整?
答: 你好,可能是你軟件識別不了 你可以做這個調整分錄 借;應收賬款 貸;預收賬款 借;預付賬款 貸;應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應付款,其他應收款,其他業(yè)務支出這些月末怎么結轉,結轉后資產負債表怎么填
答: 其他應付款可以采用現(xiàn)金支付或者貸款形式進行結轉,其他應收款可以以現(xiàn)金收取或者應收款賬款形式結轉,其他業(yè)務支出則以現(xiàn)金支出或其他賬戶支出進行結轉,資產負債表根據實際情況填寫即可。


牛老師 解答
2018-10-11 21:20