
當(dāng)月供應(yīng)商的成本發(fā)票沒掛往來賬,直接支付該款項(xiàng)時(shí),分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 嗎?(我公司是增值稅免稅 國際貨代行業(yè))
答: 你好,可以這樣處理的
差額納稅企業(yè)會(huì)計(jì)分錄是不是 收入“ 借:銀行等 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅” 成本 “借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行等“ 收到成本發(fā)票時(shí) ”借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本 “
答: 你好,是的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問增值稅6%的公司收到3%的專票,可以抵扣增值稅嗎?還是全額入主營業(yè)務(wù)成本?
答: 可以,你認(rèn)證按發(fā)票上面稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額


蓉兒 追問
2018-10-10 14:29
鄒老師 解答
2018-10-10 14:39