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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-10 11:27

對(duì)您公司當(dāng)然有損失了,這個(gè)返點(diǎn)部分的支出,只能做無(wú)票支出了,是不能在所得稅稅前扣除了。

蒼涼_ 追問(wèn)

2018-10-10 11:28

那返點(diǎn)1%開票也是有損失的是嗎?

張艷老師 解答

2018-10-10 11:37

只要代開了發(fā)票,公司就談不上損失了,因?yàn)檫@個(gè)是可以稅前扣除的。

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對(duì)您公司當(dāng)然有損失了,這個(gè)返點(diǎn)部分的支出,只能做無(wú)票支出了,是不能在所得稅稅前扣除了。
2018-10-10 11:27:07
您好,是匯算清繳?您的分錄是?
2022-05-23 19:48:20
你好 填寫在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)“資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額”
2022-05-23 15:11:23
您好,你的應(yīng)收賬款有核銷的嗎
2022-05-24 11:12:35
你好 凈值-變賣金額=損失
2022-01-04 16:05:19
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