
公司是購(gòu)買方,退貨給銷售方(已開(kāi)具紅字信息表,銷售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票),在賬上做進(jìn)項(xiàng)紅字之后的不含稅金額和電子稅務(wù)局當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額不相符怎么辦?賬面進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)和電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)數(shù)一致。這種情況賬面和電子稅務(wù)局不相符會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
答: 因?yàn)槟闶盏郊t字發(fā)票 這張發(fā)票上面的稅額你要做轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候報(bào)表上同樣要做轉(zhuǎn)出 是不是差的就是這個(gè)金額
1、我們購(gòu)進(jìn)的上幾月已認(rèn)證,這月發(fā)生退貨,客戶是給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎? 2、帳務(wù)如何處理,即分錄如何寫(xiě)?例購(gòu)進(jìn)10*100=1000元,現(xiàn)退2*100=200不含稅金額 (購(gòu)進(jìn)對(duì)應(yīng)稅1000*0.17=170元,退回的稅200*0.17=34元)
答: 客戶給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。 借銀行存款234貸庫(kù)存商品 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出34
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不含稅開(kāi)票額是399932.67,開(kāi)票稅額67988.55,進(jìn)票不含稅金額是352660.95,進(jìn)票稅額59952.36,應(yīng)交稅額8036.19,稅負(fù)率是0.02,我還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,想再抵扣,行嗎?
答: 你好,可以抵扣的


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2018-10-09 14:34
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2018-10-09 14:38
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2018-10-09 14:47
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2018-10-09 14:53
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2018-10-09 15:02
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2018-10-09 15:13