公司是自然人獨資,現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問
您好,要交個稅和印花稅 答
如何設(shè)置滿足兩行條件,一個數(shù)值,固定數(shù)值,自己數(shù),不 問
=IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學(xué)你好 這個就可以 答
老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答

想知道企業(yè)所得稅季度申報,在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時,可以直接抵扣,申報企業(yè)所得稅季報怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了
季度企業(yè)所得稅怎么申報 我填寫 申報了企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅申報表 可是待申報里面還是顯示的企業(yè)所得稅未申報
答: 你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我有點沒弄明白,就是假如我第一季度在企業(yè)所得稅季報上一次性扣除了一臺設(shè)備200萬,后面的月份仍然按月提這臺設(shè)備折舊假如是每月一萬,那么第二季度申報所得稅時,我已計提了這臺設(shè)備折舊3萬,會計上的利潤是對的,但報所得稅時,這3萬折舊應(yīng)該是多算了吧?因為已一次性扣除過了,這會造成少交季度所得額3萬吧?
答: 你好,之前一次扣除的,后面再申報時,要按照季度提回來,增加3萬
老師,企業(yè)所得稅季報申報扣款后,發(fā)現(xiàn)錯誤,4.20號才到期,已經(jīng)扣款,可以作廢改嗎
我1月份申報企業(yè)所得稅季報時數(shù)據(jù)填成了到12月累計數(shù),申報繳稅了2000多元,后面更正申報了,顯示不用繳稅,那這個要怎么處理?
老師:新辦的公司,這個企業(yè)所得稅季報,季度填報信息是一定要寫的嗎?我以前也沒有寫過,稅務(wù)打電話說讓更整申報,這么填呢,是按7-9月報表的資產(chǎn)合計寫嗎?


風(fēng)中的白羊 追問
2018-10-08 12:57
彩麗老師 解答
2018-10-08 12:59
風(fēng)中的白羊 追問
2018-10-08 13:03
彩麗老師 解答
2018-10-08 13:07