
2017年5月份的成本忘了結(jié)轉(zhuǎn),2018年如何做錯賬更正的分錄。結(jié):主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品嗎
答: 應(yīng)該是:借:以前年度損益調(diào)整
老師,一般納稅人,18年12月份,暫估了一筆貨物,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在發(fā)票到了。我這筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也是錯了。如何更正分錄?
答: 你好 跨年了要紅沖錯誤的分錄 你沒有發(fā)生銷售 不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本 借方以前年度損益貸方庫存商品 借方未分配利潤貸方以前年度損益
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我去年12月份,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,分錄本來是:借:主營業(yè)務(wù)成本的,貸方:庫存商品,但是被我弄錯了,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:庫存商品了,怎么調(diào)
答: 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。 你們多交了所得稅收入成本調(diào)整


心太軟 追問
2018-10-07 13:48
老劉 解答
2018-10-07 13:50