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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2018-10-06 16:19

具體過程你可以看下圖片中的步驟

00Kly 追問

2018-10-06 16:22

嗯嗯,謝謝老師!

笑口常開老師 解答

2018-10-06 16:22

不客氣的,好好復(fù)習(xí)哦

00Kly 追問

2018-10-06 16:25

00Kly 追問

2018-10-06 16:26

第3   -8點(diǎn)銷售的額怎么確定

笑口常開老師 解答

2018-10-06 16:45

關(guān)于消費(fèi)稅的計(jì)算,看下圖片內(nèi)容

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具體過程你可以看下圖片中的步驟
2018-10-06 16:19:11
你好,是委托加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅??
2023-12-20 16:45:31
實(shí)木地板的消費(fèi)稅率根據(jù)國家的相關(guān)法規(guī),稅率為5%。實(shí)木地板消費(fèi)稅的計(jì)算方法有兩種:一種是從價(jià)計(jì)征,即按照實(shí)木地板的銷售額或者進(jìn)口完稅價(jià)格乘以稅率來計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅額;另一種是從量計(jì)征,即按照實(shí)木地板的銷售數(shù)量或者進(jìn)口數(shù)量乘以單位稅額來計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅額。
2023-10-30 08:59:30
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:214.27+220+246=680.27*0.15=102.0405
2024-01-12 12:29:29
在這個(gè)業(yè)務(wù)中,涉及到的增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算方法如下: 首先,我們需要了解增值稅和消費(fèi)稅的基本概念。 增值稅是一種流轉(zhuǎn)稅,是對商品和服務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值部分進(jìn)行征稅。具體來說,增值稅的計(jì)算方法是: 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額是銷售商品或服務(wù)時(shí)收取的增值稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是購買商品或服務(wù)時(shí)支付的增值稅額。 在這個(gè)業(yè)務(wù)中,購買辦公材料取得的專票上注明了價(jià)款1000元和稅額130元。這意味著進(jìn)項(xiàng)稅額為130元,可以用來抵扣銷售商品或服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額。 消費(fèi)稅是一種流轉(zhuǎn)稅,是對特定商品和服務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中進(jìn)行征稅。具體的計(jì)算方法會根據(jù)不同的商品或服務(wù)類型而有所不同。 在這個(gè)業(yè)務(wù)中,辦公材料并不屬于消費(fèi)稅的征稅范圍,因此無需計(jì)算消費(fèi)稅。 綜上所述,對于這個(gè)業(yè)務(wù),增值稅的計(jì)算方法是: 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 0元 - 130元 = -130元 即該企業(yè)應(yīng)交增值稅為-130元,也就是說,該企業(yè)在購買辦公材料的過程中,支付了130元的進(jìn)項(xiàng)稅額,這可以用來抵扣未來銷售商品或服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額
2023-09-27 08:51:04
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