老師您好,請(qǐng)問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問,我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

派員工出差,住宿、車費(fèi)都有發(fā)票,以票面報(bào)銷,就是餐費(fèi)按照企業(yè)出差制度,不管是多少一律是一天補(bǔ)助80元,按照出差天數(shù)計(jì)算,沒有發(fā)票。這可以嗎,補(bǔ)助誤餐費(fèi),這個(gè)補(bǔ)助金額也是入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?
答: 你好! 可以的,不需要發(fā)票的,金額直接填寫在報(bào)銷單上就可以了
誤餐費(fèi)可以入到管理費(fèi)用—差旅費(fèi)或者福利費(fèi)里面嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 可以計(jì)入管理費(fèi)用誤餐補(bǔ)助
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去東莞出差的誤餐費(fèi)分錄可不可以這樣做借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),出差車費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,可以
員工外出誤餐費(fèi)計(jì)入:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)科目嗎?有時(shí)就十幾二十元,且取得不到發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬,能稅前扣除嗎?
員工出差發(fā)生的餐費(fèi),是計(jì)入 管理費(fèi)用--員工福利,還是計(jì)入管理費(fèi)用--差旅費(fèi) ?
老師,這兩張發(fā)票是員工來報(bào)銷差旅費(fèi)的,我是直接做管理費(fèi)用-差旅費(fèi),還是要分開做,管理費(fèi)用-餐費(fèi)和汽車費(fèi)??
老板出差的住宿費(fèi)記 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)餐飲費(fèi)用記 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?


蔣飛老師 解答
2018-10-05 15:04