- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-10-05 10:46
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
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您好
月末需要交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月申報(bào)繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53

你好,一般是這樣的,
增值稅計(jì)提和繳納會計(jì)分錄:
1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58

你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25

你好借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交),貸應(yīng)交增值稅(未交增值稅),然后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)貸銀行存款
2019-07-07 13:07:51

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
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鄒老師 解答
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2018-10-05 14:57