
龍騰課程,業(yè)務(wù)56 ,在實際中, 是不是還要對照一下上個月有沒有多計提管理費用,把多計提的管理費用轉(zhuǎn)出呀?
答: 您好,是的,實際操作中,下月要對照上個月有沒有多計提或者少計提的管理費用,要把差額沖回,或者再補計提的。
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時候的工資、電費、管理費用是按什么比例計提的呀?
答: 您好,學(xué)員,這些沒有相關(guān)規(guī)定的計提比例,電費、管理費用按照實際發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)即可,工資也沒有計提比例按照企業(yè)實際情況合理計提即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)管理費用是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月實際計提的,而不是實際發(fā)放的對嗎?
答: 本月計入到管理費用的所有金額月末都是要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。


ID 追問
2018-10-04 20:27
王雁鳴老師 解答
2018-10-04 20:30
王雁鳴老師 解答
2018-10-04 20:30
ID 追問
2018-10-04 20:50
王雁鳴老師 解答
2018-10-04 20:51