
我本季度銷售額小于9萬元,銷項(xiàng)稅1300,這個(gè)月又剛好購買了金稅盤480,我做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 480 貸:管理費(fèi)用 480 這樣科目余額表上的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額820 我是應(yīng)該把820轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是1300轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢。
答: 你是小規(guī)模納稅人銷售額小于9萬元不用繳納增值稅的,所以你這1300轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你金稅盤的480可以抵扣以后產(chǎn)生要繳納的增值稅時(shí)抵扣
第四季度利潤表里管理費(fèi)用和營業(yè)外收入與10-12月科目余額表不一致為什么
答: 您好,是否有調(diào)整以前年度損益調(diào)整?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我在營業(yè)外收入里新增加了稅費(fèi)減免的明細(xì)科目,營業(yè)外收入往期的所有數(shù)據(jù)都?xì)w類到了營業(yè)外收入——稅費(fèi)減免里了,我又新增了明細(xì)科目營業(yè)外收入——銀聯(lián)結(jié)算,并做了科目調(diào)整:借:營業(yè)外收入——稅費(fèi)減免 3.9 貸:營業(yè)外收入——銀聯(lián)結(jié)算3.9,但是這樣調(diào)整這兩個(gè)明細(xì)科目在科目余額表的期末余額又分別在借方和貸方有了3.9的余額,該怎么調(diào)整呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)繳納所得稅就行了


小女翩翩 追問
2018-09-30 13:16
辜老師 解答
2018-09-30 13:40