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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2018-09-29 10:22

預(yù)付的時候計入預(yù)付賬款,然后按月準(zhǔn)入相關(guān)費(fèi)用。

Diana 追問

2018-09-29 10:23

老師,那我8月直接入了管理費(fèi)用了,9月份要調(diào)整嗎?

Diana 追問

2018-09-29 10:24

3個月總金額是15327.62

答疑陳園老師 解答

2018-09-29 10:25

會計遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制。個人建議還是要調(diào)整一下的哈。

Diana 追問

2018-09-29 10:25

好的,謝謝

答疑陳園老師 解答

2018-09-29 10:26

不用客氣哈。直接在9月賬目里進(jìn)行調(diào)整。

Diana 追問

2018-09-29 10:27

那我是先把8月的沖掉嗎,麻煩老師指點

答疑陳園老師 解答

2018-09-29 10:31

對的。不是哈。我打個比方,8月你付了3萬元,一個季度的房租。8月的時候,你應(yīng)該是這樣記賬的:借 管理費(fèi)用 3, 貸銀行存款 3?,F(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整。借:管理費(fèi)用1,預(yù)付賬款1。 因為9月底的時候,預(yù)付賬款,實際上還有1萬待轉(zhuǎn)入費(fèi)用。

Diana 追問

2018-09-29 10:48

老師,調(diào)整的那步?jīng)]看明白,這樣管理費(fèi)用不是多了嗎?

答疑陳園老師 解答

2018-09-29 10:52

哦哦,不好意思,借貸寫反了。對不住,寫的時候,沒注意。

Diana 追問

2018-09-29 11:14

那我知道了,謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2018-09-29 11:16

不用客氣。希望對你有用。

Diana 追問

2018-09-29 11:17

有用有用

答疑陳園老師 解答

2018-09-29 11:18

嗯哼,那樣就好。嘿嘿~

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借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-12-03 11:08:13
預(yù)付的時候計入預(yù)付賬款,然后按月準(zhǔn)入相關(guān)費(fèi)用。
2018-09-29 10:22:30
預(yù)付的時候直接借其他應(yīng)收款貸銀行 收到發(fā)票就做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2020-03-18 17:35:05
你好 預(yù)付的時候,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 之后取得發(fā)票計入相關(guān)費(fèi)用科目 核算
2020-02-09 11:18:09
你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目
2019-01-21 10:48:37
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