
前期收入做的未開票收入,現(xiàn)在要開票 沖銷 怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 可以不用做,你非得做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅 ,負(fù)數(shù) 按發(fā)票做
上月做了未開票收入,這個(gè)月又開票了,這個(gè)怎么沖銷的會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,把上月未開票收入的憑證沖紅,這個(gè)月發(fā)票正常做賬就好。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師以前預(yù)收,現(xiàn)在沖銷應(yīng)該怎樣設(shè)會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,借;預(yù)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品

