
前期收入做的未開票收入,現(xiàn)在要開票 沖銷 怎樣做會計分錄
答: 可以不用做,你非得做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅 ,負(fù)數(shù) 按發(fā)票做
上月做了未開票收入,這個月又開票了,這個怎么沖銷的會計分錄呢
答: 你好,把上月未開票收入的憑證沖紅,這個月發(fā)票正常做賬就好。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師以前預(yù)收,現(xiàn)在沖銷應(yīng)該怎樣設(shè)會計分錄呢
答: 你好,借;預(yù)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品

