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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-26 17:01

你好,掛在應(yīng)付賬款科目中 
借:管理費(fèi)用 
    貸:應(yīng)付賬款 
         銀行存款

追問

2018-09-26 17:18

費(fèi)用不是要進(jìn)行攤銷嗎

何老師 解答

2018-09-26 17:21

如果是一年以內(nèi)的費(fèi)用,不用通過攤銷了,直接計(jì)入費(fèi)用就行

追問

2018-09-26 17:23

金額有9萬(wàn) 挺大的  如果攤銷再用上面的分錄還可以嗎

何老師 解答

2018-09-26 17:26

如果這筆費(fèi)用是2018年4-2019年3月的話,可以通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,如果是2018年1月-2018年12月的話,可以直接計(jì)入費(fèi)用,也可以通過待攤費(fèi)用科目進(jìn)行分?jǐn)?/p>

追問

2018-09-26 17:32

好的

何老師 解答

2018-09-26 21:27

很高興回答你的提問

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相關(guān)問題討論
你好,掛在應(yīng)付賬款科目中 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款
2018-09-26 17:01:13
你好 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 其他應(yīng)付款
2019-04-03 09:25:20
借:預(yù)付賬款 --XX貸:銀行等
2017-09-15 17:30:13
你好 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款
2018-09-30 10:11:34
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后后面按發(fā)票攤銷,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2019-08-08 17:28:58
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