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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-23 10:52

您好,要計提,發(fā)放時,借,應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸,現(xiàn)金,計提時,借,管理費用-福利費等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費。

  追問

2018-09-23 10:56

那這個福利費 下個月交納的時候需要交納個稅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 11:02

您好,如果全部員工都有份的,就要交個稅的,否則,不需要交的。

  追問

2018-09-23 11:39

全部給員工    那交納個稅的時候 我直接在納稅申報表上把這個福利費的錢加上去就可以了嗎?  如果直接加上去  那我賬上并沒有計提福利費的個人所得稅  最終交納的所得稅那跟賬上的數(shù)據(jù)不相符    這個怎么處理呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 11:47

您好,可以的,到時候再把差額計提出來即可,計提時,借,管理費用-福利費等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費,同時,借,應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。

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您好,計提時根據(jù)職工所屬部門:借:生產(chǎn)成本或費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金或銀行存款。
2018-09-05 10:18:45
你好, 借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費 貸:銀行存款
2022-01-26 09:49:17
你好,福利費現(xiàn)在的準則規(guī)定是不需要計提的,實際發(fā)放時做,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
2019-08-25 20:09:46
第一種分錄
2016-02-15 09:17:52
您好,要計提,發(fā)放時,借,應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸,現(xiàn)金,計提時,借,管理費用-福利費等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-09-23 10:52:22
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