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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-24 16:20

1、計提: 
借:管理費用等 
貸:應付職工薪酬-福利費 
支付: 
借:應付職工薪酬-福利費 
貸:銀行存款 
2、福利費按照實際支付的金額計提,所以不存在結余的問題。

Celia歆歆 追問

2017-11-24 16:23

我們單位伙食費有個硬性指標。每個月四百多一個人,但實際使用發(fā)生的也許不會有這么多。就想知道怎么樣設置賬務處理比較好,可以看得出結余比較方便

方亮老師 解答

2017-11-24 16:38

如果是您描述的情況結余只能做備查登記,福利費只能按照實際支付的金額計提。

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相關問題討論
同學你好 補計提就可以了
2022-08-16 17:35:12
對的呀,比這里的賬務處理沒問題,正確的。
2021-02-14 11:17:04
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-職工福利費
2015-11-24 19:19:10
您好,第一個就是計提分配的分錄,第二個是實際支付的,您這兩個分錄放在一起是完整的對的
2020-06-11 13:05:48
你好,現(xiàn)在不需要計提了,按照實際發(fā)生的計入福利費。
2019-08-28 14:44:48
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