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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-21 15:02

為什么我的增值稅多欄賬 和  以前年份的不一樣   ?

A 追問(wèn)

2018-09-21 15:06

是不是我全部都弄錯(cuò)了???好難過(guò)

A 追問(wèn)

2018-09-21 15:11

那怎么辦??? 我是中途2016年4月?lián)Q的軟件,期初由于當(dāng)時(shí)剛接觸不懂沒(méi)有填進(jìn)去

A 追問(wèn)

2018-09-21 15:13

沒(méi)有填期初,現(xiàn)在還能補(bǔ)嗎? 還有就算是沒(méi)有填寫(xiě)期初的話湖面的也不應(yīng)該全部變成正數(shù)啊

A 追問(wèn)

2018-09-23 09:33

那現(xiàn)在岙怎么辦?

A 追問(wèn)

2018-09-21 16:03

?

A 追問(wèn)

2018-09-21 16:14

老師我可是紅包提問(wèn)啊,幫我解答一下吧

A 追問(wèn)

2018-09-23 10:17

就是堅(jiān)持出來(lái)錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么辦?

A 追問(wèn)

2018-09-23 10:17

我在2016年4月開(kāi)始更換了一個(gè)記賬軟件。在重新填寫(xiě)期初數(shù)的時(shí)候,填寫(xiě)時(shí)不知道是哪里填寫(xiě)錯(cuò)了,導(dǎo)致之前的3個(gè)月的累計(jì)數(shù)沒(méi)有累計(jì)到4月份,以減免稅額為例子 。 圖一是1-3月明細(xì)賬,在貸方有-1380余額, 圖二是我填上這個(gè)-1380的數(shù)額作為4月后的期初數(shù)。 但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)我填的這個(gè)-1380并沒(méi)有累計(jì)到2017全年總計(jì)里面。我這是怎么回事,到底要怎么去填這個(gè)期初數(shù)?

A 追問(wèn)

2018-09-23 10:18

這個(gè)

A 追問(wèn)

2018-09-23 10:19

哎,說(shuō)了等于白說(shuō)

A 追問(wèn)

2018-09-23 10:19

不知道怎么改

A 追問(wèn)

2018-09-23 10:19

還花了錢(qián)

江老師 解答

2018-09-21 14:38

想解決什么問(wèn)題,可以將你的科目余額表列示,可以幫助處理你的問(wèn)題。你的圖片數(shù)據(jù)看不太清晰

江老師 解答

2018-09-21 15:07

你這個(gè)第一張圖是2016年的增值 稅數(shù)據(jù),第二張圖是2017年的增值稅數(shù)據(jù),肯定的說(shuō):2016年12月份期末數(shù)據(jù)應(yīng)該是2017年1月期初的數(shù)據(jù)相同

江老師 解答

2018-09-21 19:50

這個(gè)是應(yīng)該有期初余額的設(shè)置,就是當(dāng)時(shí)建賬時(shí)有數(shù)據(jù)初始化的

江老師 解答

2018-09-23 10:15

數(shù)據(jù)都有一個(gè)連續(xù)性,就是說(shuō)前期的期末,是后期的期初數(shù)據(jù)。你再檢查一下相關(guān)的數(shù)據(jù)

江老師 解答

2018-09-23 10:18

有錯(cuò)改錯(cuò),無(wú)則加勉。

江老師 解答

2018-09-23 10:25

你的圖片上看減免稅是1380元(330+1050)

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
為什么我的增值稅多欄賬 和 以前年份的不一樣 ?
2018-09-21 15:02:33
這個(gè)要具體看你公司的會(huì)計(jì)處理。從負(fù)數(shù)判斷應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)造成的。 減免稅額應(yīng)該是發(fā)生時(shí)在借方在貸方顯示借方的發(fā)生額就按負(fù)數(shù)顯示了。
2018-07-11 13:01:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)為未交增值稅額,需要下月繳納的,減免稅款為負(fù)數(shù)及免稅額,
2018-07-11 10:38:38
你好,你這是用友什么版本的
2020-06-02 14:26:14
您好,不平是正確的,就是需要繳納增值稅
2022-03-10 15:41:30
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