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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-20 20:43

您好,可以把餐飲發(fā)票,作為會議費支出,就可以全額在企業(yè)所得稅前扣除了。

harold孔 追問

2018-09-20 20:49

有按60%列支,不能超銷售額千五的限制嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-20 20:53

您好,如果是招待費的話,是按實際支出的60%,或者不能超銷售額千五的限制的。

harold孔 追問

2018-09-20 20:54

如果費用較高,有沒有可能作為銷售成本不受限

王雁鳴老師 解答

2018-09-20 20:59

您好,如果費用較高,有可能作為銷售成本處理不受限的。

harold孔 追問

2018-09-20 21:05

如何去解釋呢?

王雁鳴老師 解答

2018-09-20 21:08

您好,解釋為這些餐費是提供營銷活動服務(wù)的成本,不屬于招待費。

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相關(guān)問題討論
您好,可以把餐飲發(fā)票,作為會議費支出,就可以全額在企業(yè)所得稅前扣除了。
2018-09-20 20:43:14
可以計入銷售費用-業(yè)務(wù)活動費
2022-03-21 16:27:33
可以計入活動費,但是必須要遵守《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,即補貼必須是正常的經(jīng)營活動,補貼金額不能超出正常的補貼標(biāo)準(zhǔn),并且必須有可查證的費用來源和依據(jù),發(fā)票的內(nèi)容必須與實際發(fā)生的支出相符。此外,企業(yè)還應(yīng)當(dāng)遵守《企業(yè)收支管理辦法》,規(guī)范企業(yè)收支行為,做到企業(yè)支出必要合理、有效合規(guī)性。拓展知識:無論是補貼還是發(fā)票,都要求企業(yè)按照規(guī)定的流程進行,以防止造假、虛開發(fā)票。
2023-03-24 12:49:31
餐飲服務(wù)不能抵扣是營改增時候的。應(yīng)該是財會2016,36號文。
2017-03-30 10:05:11
你好,可以做為成本處理的
2019-03-31 13:13:08
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