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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-20 16:46

你好,收款  借銀行存款   貸;預收賬款 
開具發(fā)票 借;預收賬款   貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅 
應當這樣處理才是的

行走在一個人的小路上 追問

2018-09-20 16:57

但是只收回來了一部分的發(fā)票款,開了兩張,分不清是哪一個

鄒老師 解答

2018-09-20 16:58

你好,沒有收回部分在預收賬款借方體現(xiàn),也就是應收未收的金額  
不需要去區(qū)分到底哪一張發(fā)票款項收到,哪一張沒有收到,知道余額就可以的

行走在一個人的小路上 追問

2018-09-20 17:01

明白了,謝謝老師啊。到時候剩下的款項收到了,就做:借:銀行存款     貸:預收賬款     是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 17:04

你好,是的,之后收到尾款是這樣(借:銀行存款 貸:預收賬款)做分錄

行走在一個人的小路上 追問

2018-09-20 17:05

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-20 17:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,收款 借銀行存款 貸;預收賬款 開具發(fā)票 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 應當這樣處理才是的
2018-09-20 16:46:13
如果沒有開發(fā)票,借銀行存款貸預收賬款,尾款也是這么做。
2020-07-07 19:26:58
是,借:銀存 貸:預收 借:預收 貸:營業(yè)收入 應交稅費 借:銀存 貸:預收
2020-04-14 10:19:08
你好!少計入期初余額應該不平?。?/div>
2018-06-16 11:24:47
你好, 是哪來的題目呢
2020-05-20 10:06:55
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