
8月做賬的時(shí)候是按照收入做增值稅申報(bào),但是過后才發(fā)現(xiàn)還有開票的收入沒有算進(jìn)去,現(xiàn)在已經(jīng)過了申報(bào)期,要怎么處理呢
答: 您好,可以到報(bào)稅大廳窗口重新申報(bào)處理。
做了無票收入之后,后期有學(xué)員要求開發(fā)票的,在申報(bào)稅的時(shí)候怎么處理已經(jīng)繳納過的增值稅呢因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)做了無票收入并繳納了,現(xiàn)在發(fā)票來了該怎么做
答: 現(xiàn)在開發(fā)票了,把前期這部分已繳納過增值稅的部分填入無票收入,填負(fù)數(shù)即可
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有一單開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),年報(bào)信息都已經(jīng)公布完了,去年沒有確認(rèn)收入,但是在2018年年底增值稅季度報(bào)的時(shí)候有報(bào)進(jìn)去,屬于小規(guī)模納稅人,這個(gè)要怎么處理?按照入賬的金額去稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào),比對不通過
答: 你現(xiàn)在作廢就可以了,開票系統(tǒng)里


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2018-09-20 11:37
王雁鳴老師 解答
2018-09-20 11:38
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2018-09-20 11:43
王雁鳴老師 解答
2018-09-20 11:45
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2018-09-20 11:51
王雁鳴老師 解答
2018-09-20 13:38