當(dāng)月計提工資,當(dāng)月支付,工資涉及了社保,怎么寫分錄? 計提工資是實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資
陽光
于2018-09-20 09:15 發(fā)布 ??1256次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-20 09:16
你好,工資,社保你可以比照這個處理
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
計提是應(yīng)付工資
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你好,工資,社保你可以比照這個處理
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
計提是應(yīng)付工資
2018-09-20 09:16:05

你好 ,計提工資 借 管理費(fèi)用-工資100 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資100
計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保10
計提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用-社保20 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保20
繳納社保 借 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保10 應(yīng)付職工薪酬-社保 20 貸 銀行存款30
發(fā)工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資90 貸 銀行存款90
2020-03-25 11:46:19

你好,計提時,借研發(fā)費(fèi)用一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資
2019-03-21 10:07:36

同學(xué)你好
計提:借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款-代扣個人社保
工資計提的是應(yīng)發(fā)工資
2022-07-09 19:43:14

您好
其中工資是應(yīng)發(fā)工資
2019-09-01 20:58:04
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