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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-19 17:13

收到發(fā)票,就可以賬務(wù)處理,借:原材料    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅   貸:應(yīng)付賬款 
9月付款時,借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款

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收到發(fā)票,就可以賬務(wù)處理,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 9月付款時,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-09-19 17:13:57
你好 收到貨 沒收到發(fā)票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了
2019-10-15 16:58:02
借應(yīng)付-新的貸應(yīng)付-舊的
2019-06-18 16:03:12
您好 按照返利后單品的單價入賬寫分錄
2019-08-02 12:31:57
你好,發(fā)票全部都紅沖嗎?如果是的話,借銀行存款 預(yù)付賬款 貸庫存商品 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款。
2021-11-02 12:05:25
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