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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-19 16:53

你好,取得發(fā)票,先沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄

張老師 追問

2018-09-19 17:05

沖銷入庫(kù)  這樣做是對(duì)的嗎  借:庫(kù)存商品-吉祥館-暫估款-1000                                                                      貸:應(yīng)付賬款-天妃-預(yù)置貨商  -1000

鄒老師 解答

2018-09-19 17:06

你好,是這樣處理,做之前暫估相反分錄就是了

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是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理 付款借;預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫(kù)存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
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