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三月份有一筆公對公轉賬,但是沒有開發(fā)票,因為第一季度已經臨近小規(guī)模發(fā)票限額30w了,想給發(fā)票開在下一季度,但是錢在三月已經到賬了。這個怎么做賬呢
小規(guī)模做帳時,減免的增值稅和城建稅怎么做會計分錄?小規(guī)模代開的發(fā)票,稅已經是交了的,那做帳的時候是貸已交稅金,還是貸未交增值稅,然后結轉????


曉冉 追問
2018-09-16 09:18
張艷老師 解答
2018-09-16 09:20