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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-09-14 21:06

你好! 
目前還沒有捷徑可走。 
會計就是這樣的 
要耐得住寂寞的

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:10

老師   有一個供應商的賬  月底我掛應付掛了980    對賬后  因為單價問題 實際要付1100   怎么做分錄  怎么調賬呢

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:11

你好! 
再補做購進就可以了

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:13

借:原材料-調差價120 
    貸:銀行存款 
  是這樣嗎

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:14

你好! 
 
是的, 
對!

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:18

老師  那月結的供應商   到月初了 對方拿回單黃聯(lián)和電子檔打印出來對賬單過來對賬   我們是根據對方的回單黃聯(lián)對賬  還是根據他電子檔打印出來的對賬單對賬

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:20

你好! 
最好,根據對方的回單黃聯(lián)對賬

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:21

好的 謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:22

好的 
 
不客氣 
 
加油!

李子 ﹏ 追問

2018-09-14 22:24

? 感謝老師    我會加油

蔣飛老師 解答

2018-09-14 22:26

好的 
 
功夫不負有心人!

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 12:48

老師你好<br>供應商寄原材料給我們公司 運費應該是供應商出的 他們搞對了 弄成是收方付 我們墊付 然后在貨款里扣出 當我們墊付這筆運費時 是借計應收賬款 還是計其他應收款

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 12:49

老師你好<br>供應商寄原材料給我們公司 運費應該是供應商出的 他們搞錯了 弄成是收方付 我們墊付 然后在貨款里扣出 當我們墊付這筆運費時 是借計應收賬款 還是計其他應收款

蔣飛老師 解答

2018-09-17 13:21

你好! 
記入應收賬款科目

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 17:21

老師   中秋節(jié)給廠里職員員工買的月餅費用    怎么做分錄

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:28

借:管理費用-福利費 
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:28

以后堅持一題一問,好嗎?

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 17:43

好的

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:46

你好! 
 
這題明白了嗎

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 17:58

不用分生產成本  制造費用嗎

蔣飛老師 解答

2018-09-17 17:59

你好! 
可以分部門計入 
也可以直接記入管理費用

李子 ﹏ 追問

2018-09-17 18:04

好的  謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-09-17 18:05

你好! 
不客氣

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你好! 目前還沒有捷徑可走。 會計就是這樣的 要耐得住寂寞的
2018-09-14 21:06:16
可以掛賬。。。。。。。
2015-12-23 19:58:11
你好,應通過業(yè)務記錄和往來單位一筆一筆的核對。
2020-05-20 09:35:49
您好,收到商品了就正常入庫。沒有發(fā)票的納稅調整。
2021-10-20 20:31:54
計入營業(yè)外收入。
2017-04-11 13:47:42
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