
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 請問確認(rèn)免稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人么
月末做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,確認(rèn)收入沖減應(yīng)交增值稅時(shí):?借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅?貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
答: 你好,你這是什么情況下做的分錄?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅3%的小規(guī)模納稅人,增值稅是免稅的。確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面免稅科目怎么寫?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

