
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存這樣做對嗎,1買材料 借原材料貸銀行,2材料結(jié)成本借生產(chǎn)成本貸原材料,3成本轉(zhuǎn)庫存借庫存商品貸生產(chǎn)成本,結(jié)銷售成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
答: 您好,對的。
現(xiàn)在檢查出來2017年9月的賬,成本少結(jié)轉(zhuǎn)了3萬多,導(dǎo)致原材料庫存賬與實際不符,該怎么處理?
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整原材料差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月暫估的原材料金額估價估多了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月要如何調(diào)整賬套,我的原材料庫存金額是否還需要調(diào)整呢
答: 你暫估入賬對應(yīng)的發(fā)票如果還沒來的話,你暫估入賬的時候,應(yīng)該是借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:營業(yè)成本 貸:原材料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了,借:暫估應(yīng)付款 貸:營業(yè)成本
各位老師好,我14年原材料庫存結(jié)轉(zhuǎn)豬皮革12萬多元,到現(xiàn)在我都沒有出過豬皮手套,至于那個庫存我該如何處理?
老師,以前年度原材料和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時多結(jié)轉(zhuǎn)了,造成原材料和庫存商品負(fù)數(shù)了應(yīng)如何處理。
如果沒有庫存商品,本月入庫的原材料,本月領(lǐng)用原材料生產(chǎn)出庫的庫存商品,可以月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?


angel 追問
2018-09-13 13:50
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2018-09-13 13:55
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2018-09-13 13:56
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2018-09-13 13:57