
付9-11月宿舍房租3000,9月借管理費用1000/預付房租2000貸銀行存款,到十月再借管理費用,貸預付1000,11月做相同分錄
答: 這樣對嗎老師
老師,預付房租費和每月分攤房租費的分錄可以這樣寫嗎?付房租費時:借:預付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000攤銷房租費時借:管理費用—房租費 1000 貸:預付賬款—房租費(小王) 1000收到發(fā)票時:借:管理費用—房租費 -1000 貸:預付賬款—房租費(小王) -1000借:待攤費用—房租費 12000 貸:預付賬款—房租費(小王) 12000每月分攤時:借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
答: 收到發(fā)票借管理費用負數(shù)貸預付負數(shù) 借管理費用貸預付 現(xiàn)在不用待攤費用了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們付了一年房租是借預付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預付賬款
答: 是的 你的分錄完全正確!
員工宿舍房租,如果不想做成福利費,借預付賬款貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn),借管理費用-房租,貸預付賬款可行。還有宿舍的網(wǎng)費可以做管理費用其他嗎?
老師好,預付三個月的宿舍租金,借:預付賬款-宿舍費用 貸:銀行存款 然后在相應的月份做 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款- 房租,做到費用時需要做攤銷表么?現(xiàn)在待攤費用這個科目還用么
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預提房租費用 借:管理費用-房租費 貸:預提費用 感覺看不懂啊
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預付賬款 ?
老師,預付賬款做待攤,借:預付賬款 -房租貸:銀行。拿到發(fā)票,借:預付帳款-房租,進項稅。貸:預付賬款-房租嗎?本月還未攤銷,等次月攤銷時,再借:管理費用等貸:預付賬款-房租


辜老師 解答
2018-09-12 10:38
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2018-09-12 10:45
辜老師 解答
2018-09-12 11:00
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2018-09-12 11:19
辜老師 解答
2018-09-12 11:21