你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

去年9月12號接手工作的時候,原來的同事已經(jīng)申報了個稅(申報的是7月的),接手時,由于沒有交接8月工資表給我,10月申報個稅時,直接用的9月的工資表申報的。這樣就導(dǎo)致8月的個稅沒有申報。同事上海做賬的同事也沒有發(fā)現(xiàn)這一點?,F(xiàn)在是個稅申報系統(tǒng)中8月沒有申報,會計做賬也沒有做這一筆?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢?情況就是相當(dāng)于:計提工資是3月,繳納個稅是在4,申報并繳納上月的計提的個稅 現(xiàn)在做成了本月就繳納了本月的個稅了。
答: 補計提并且補申報就可以了
老師,個稅申報是按計提工資申報?還是實際發(fā)放月工資來申報?計提和實際發(fā)放月工資是不是要一致?實務(wù)是不是都按計提工資申報個稅的?
答: 對的 然后再填寫上扣除的社保等金額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我申報個稅的時候,比如說10月發(fā)放9月工資,計提10月工資,我個稅申報的時候不是申報9月的工資,而是申報了10月的工資,是不是錯了,應(yīng)該申報當(dāng)月發(fā)放的工資,那我之前申報錯了,怎么辦
答: 11月份申報9月份的工資
老師好,個稅的繳納時間怎樣才是正確的?比如11月工資,在11月計提,在12月份申報個稅,這樣的計提時間和個稅申報時間符合法規(guī)嗎
做的個稅申報時是,9月計提9月工資,10月發(fā)放9月工資,10月申報個稅9月份稅款。所以在申報時發(fā)現(xiàn),申報的個稅不能按5000元扣減。怎么辦?
公司是10月發(fā)放9月工資,之前一直是按計提工資申報個稅,即10月申報9月個稅和工資,現(xiàn)在新的個稅扣除基數(shù)是5000,那這個月可以零申報,下個月申報個稅嗎

