
去年9月12號接手工作的時候,原來的同事已經(jīng)申報了個稅(申報的是7月的),接手時,由于沒有交接8月工資表給我,10月申報個稅時,直接用的9月的工資表申報的。這樣就導(dǎo)致8月的個稅沒有申報。同事上海做賬的同事也沒有發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)?,F(xiàn)在是個稅申報系統(tǒng)中8月沒有申報,會計做賬也沒有做這一筆?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢?情況就是相當(dāng)于:計提工資是3月,繳納個稅是在4,申報并繳納上月的計提的個稅 現(xiàn)在做成了本月就繳納了本月的個稅了。
答: 補(bǔ)計提并且補(bǔ)申報就可以了
老師,個稅申報是按計提工資申報?還是實(shí)際發(fā)放月工資來申報?計提和實(shí)際發(fā)放月工資是不是要一致?實(shí)務(wù)是不是都按計提工資申報個稅的?
答: 對的 然后再填寫上扣除的社保等金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:我申報個稅的時候,比如說10月發(fā)放9月工資,計提10月工資,我個稅申報的時候不是申報9月的工資,而是申報了10月的工資,是不是錯了,應(yīng)該申報當(dāng)月發(fā)放的工資,那我之前申報錯了,怎么辦
答: 11月份申報9月份的工資
老師好,個稅的繳納時間怎樣才是正確的?比如11月工資,在11月計提,在12月份申報個稅,這樣的計提時間和個稅申報時間符合法規(guī)嗎
做的個稅申報時是,9月計提9月工資,10月發(fā)放9月工資,10月申報個稅9月份稅款。所以在申報時發(fā)現(xiàn),申報的個稅不能按5000元扣減。怎么辦?
公司是10月發(fā)放9月工資,之前一直是按計提工資申報個稅,即10月申報9月個稅和工資,現(xiàn)在新的個稅扣除基數(shù)是5000,那這個月可以零申報,下個月申報個稅嗎

