APP下載
橘子汽水
于2018-09-08 10:08 發(fā)布 ??652次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-09-08 10:10
你好,如果是繳納上月的稅款 借:應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:11
老師,未交增值稅科目下面還要設已交增值稅科目嗎?
何老師 解答
2018-09-10 11:39
你好,不用設,已交增值稅是在應交增值稅下面
2018-09-10 11:41
3、如果,月末《應交稅費—應交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、如果,月末《應交稅費—應交增值稅》科目余額是負數(shù)做相反分錄 如果月末《應交稅費—未交增值稅》余額在借方說明該余額要下月留抵; 如果月末《應交稅費—未交增值稅》余額在貸方說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、交稅后: 借:應交稅費—未交增值稅—已交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-10 11:42
老師,這個正確嗎?這個第五條有一個已交增值稅的科目,如何理解
2018-09-10 11:48
可能是區(qū)別一下,未交增值稅中的未交和已交,就是公司核算的需要
2018-09-10 11:51
一般未交的次月不是都交了嗎,
2018-09-10 11:52
未交里面沒有必要再區(qū)分未交和已交吧?
有些單位是季度繳納,但是一般不需要區(qū)分
2018-09-10 11:53
那繳稅分錄就 借,應交稅費~未交增值稅 貸,銀行存款 可以嗎?
2018-09-10 11:55
如果是當月繳納單月的增值稅 借,應交稅費~應交增值稅-已交稅金 貸,銀行存款 如果不是當月繳納單月的增值稅 借,應交稅費~未交增值稅 貸,銀行存款
2018-09-10 11:58
好的,明白了,謝謝老師。
2018-09-10 11:59
不用客氣,很高興回答你的提問
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅交了五千,這個繳稅要做哪個科目的分錄?
答: 你好,如果是繳納上月的稅款 借:應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
請問我們公司這個月交了增值稅,該用哪個科目做分錄
答: 你好!繳納時 借:應交稅費—未繳增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人繳納以前月份的增值稅,怎么做分錄呢,之前落下了,沒繳,應交增值稅下用哪個明細科目呢
答: 原來計提的有嗎,計提的有的話 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
應繳稅費-未交增值稅這個科目與哪個科目結平?
討論
我這有20萬未抵扣完的17個進項轉到了未交增值稅科目,又有兩千塊六個點的銷項(以前的營業(yè)稅目),這兩千不能抵扣要繳納的,怎么做帳呢?如果結轉到未交增值稅就無法反應交納行為,還是繼續(xù)做在應交營業(yè)稅科目好呢?
預繳增值稅到年未與哪個科目結平? 1、借:應交稅費——預繳增值稅 貸:銀行存款 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅 3、到年未,應交增費——未交增值稅這個科目與哪個科目結平?
預繳增值稅到年未與哪個科目結平?1、借:應交稅費——預繳增值稅 貸:銀行存款2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅3、到年未,應交增費——未交增值稅這個科目與哪個科目結平?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 2791 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:11
何老師 解答
2018-09-10 11:39
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:41
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:42
何老師 解答
2018-09-10 11:48
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:51
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:52
何老師 解答
2018-09-10 11:52
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:53
何老師 解答
2018-09-10 11:55
橘子汽水 追問
2018-09-10 11:58
何老師 解答
2018-09-10 11:59