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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-08 08:23

你好,可以全額抵稅 
借 管理費用 
  貸 銀行存款 
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
  貸 營業(yè)外收入

徐華芬 追問

2018-09-08 08:27

第二個分錄是抵扣時候做的吧?如果暫時不抵是不是就不用做等抵扣時候再做呢?

老江老師 解答

2018-09-08 08:28

是的,可以等到有的抵的時候,再做分錄 !

徐華芬 追問

2018-09-08 08:44

那么如果一起2個分錄都做了但是目前沒有抵扣,那么申報表上的數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)會有差額的,這樣會不會有問題呢?

老江老師 解答

2018-09-08 08:50

是的,賬上處理了,申報表上沒有抵,肯定有差螶!

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你好,可以全額抵稅 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2018-09-08 08:23:16
比如,購進103元,稅3 借:庫存商品等103-10.3 應(yīng)交稅費~增值稅~進10.3 貸:應(yīng)付賬款103
2019-03-05 16:02:50
你好,小規(guī)模,收到的小規(guī)模的專票,然后開出去專票,對方如果是一般納稅人就可以抵扣,如果是小規(guī)模納稅人就不可以抵扣
2019-01-04 10:22:00
不可以抵扣進項稅額的
2018-12-28 11:34:47
您好, 不可以的,小規(guī)模收到專票不能抵扣增值稅的
2023-10-11 15:17:17
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