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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-07 15:31

你好 
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 
往來科目是這樣計算填寫的

seven7 追問

2018-09-07 16:02

可是這樣計算還是負數(shù),有辦法調(diào)成正數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-09-07 16:06

你好,你按上面的公式計算是不會出現(xiàn)負數(shù)的  
比如應(yīng)收賬款——a 公司借方余額-100,就計入預(yù)收賬款貸方100,這樣就不會出現(xiàn)負數(shù)的

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你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 往來科目是這樣計算填寫的
2018-09-07 15:31:08
您好,這樣是不對的。應(yīng)該把預(yù)收退款在預(yù)收的那個明細科目核算就行了。不要分不同的明細科目核算的。
2017-12-03 15:47:18
同學(xué)你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
你好,應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款(借方)%2B預(yù)收賬款(借方)-壞賬準(zhǔn)備(貸方),資產(chǎn)負債表取數(shù)都是按照余額取數(shù),你要是想通過系統(tǒng)自動生成報表一般系統(tǒng)自帶的模板就可以,如果單獨設(shè)置做好找下軟件技術(shù)人員,涉及寫公式,錯一個符號也不對,希望能幫助你,期待你的好評
2021-07-06 12:52:24
您好,是的。還有一種做法是,編制憑證把其他應(yīng)收款科目余額表里面的貸方數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款的貸方,把其他應(yīng)付款的借方余額數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方。
2016-11-29 19:01:50
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