
之前5月份購(gòu)買(mǎi)軟件4萬(wàn)元入無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提三個(gè)月了,但8月份收到發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括無(wú)形資產(chǎn)入賬和攤銷兩方面的。
答: 你好!原分錄紅字沖4萬(wàn),按5萬(wàn)重新新入帳,調(diào)整以后月份的攤銷就可以
計(jì)算盛達(dá)公司20x2年年末和20x3年年末該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備并編相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,把完整的題目發(fā)過(guò)來(lái)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄
答: 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷

