
5月供貨商給我開具的發(fā)票本月已經認證,但是發(fā)票已經作廢,稅務要求進項轉出,供貨商答應給我們重新開具,進項轉出分錄怎么做呢,是借 進項稅轉出,貸應交增值稅?
答: 你好! 對的 借:庫存商品(或原材料) 貸:應交稅費-應交增值稅(進行稅額轉出)
5月供貨商給開具的發(fā)票本月已經認證,但是發(fā)票已經作廢,稅務要求進項轉出,供貨商答應給重新開具,進項轉出分錄怎么做,具體的,當時確認入庫的那部分現在是紅沖還是借貸反方向
答: 你好 借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上個月因供應商不小心把我們認證的進項票作廢了,我們做了進項稅額轉出,借庫存商品,貸進項稅額轉出。這個月收到新開具的進項票,相關的成本上個月已經結轉了,這個月進項稅額抵扣怎么做分錄呢??
答: 紅沖上月的成本,借主營業(yè)務成本負數貸庫存商品負數 然后做發(fā)票的借庫存商品,進項貸銀存 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
請問5月進項發(fā)票有一張我已經認證但是要開紅字,現在6月供應商將紅字發(fā)票開過來了,我是在5月報增值稅進項轉出還是6月進項轉出?
上個月已認證的發(fā)票,本月要求把發(fā)票退給對方(發(fā)票作廢),稅務局說做進項稅轉出。這個分錄是怎么做?是借:應交稅金--進項稅 貸:應交稅金--進項稅轉出 ?
已抵扣增值稅進項稅已做轉出分錄,供應商開票時,作借:應交稅費--進項稅3%.貸:應付帳款;轉出時借:庫存商品,貸:應交稅費--進項稅轉出,但要補交這部分稅款,怎樣作分錄
老師,供應商給我們已經開具了增值稅專用發(fā)票,我們做了成本,現在發(fā)生銷售折讓,怎么做分錄,借:應付賬款 貸:庫存商品 進項稅額轉出


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2018-09-07 12:49
蔣飛老師 解答
2018-09-07 12:52