老師,員工2024年的年終獎2萬,2025年6月份發(fā)放,那申 問
申報個稅時,可以在6月份按獎金申報 答
老師 請教一下 本月記完賬后 資產負債 問
你好 在應收和應付里面。 答
客戶寄存的啤酒,對于時間已超期未取,或者是區(qū)間已 問
附件已上傳,請查收! 答
老師,年前有幾張發(fā)票,專票,對方開給我們的,錢也已經(jīng) 問
您好, 是的,要退給我們,能轉到一般戶 答
電子發(fā)票的代碼在那個位置呢? 問
您好,最右邊上面,那一串數(shù)字 答

金稅盤遞減增值稅時,這個分錄對不對啊?借:應交稅費-應交增值稅600貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款480貸:應交稅費-應交增值稅120
答: 你是一般納稅人還是小規(guī)模的
金稅盤分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,宋老師,我的金稅盤280維護費享受減免,做分錄,借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用-辦公費280;同時借:應交稅金-未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
答: 你好! 對的。


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2018-09-07 10:36
顏老師 解答
2018-09-07 10:59
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2018-09-07 11:24
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2018-09-07 12:09
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2018-09-07 16:15
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2018-09-07 21:54