
上個(gè)月紅沖了一張去年10月份的票,是17的,沒(méi)有再開(kāi)17的,報(bào)增值稅的時(shí)候,紅沖的這個(gè)數(shù)往哪里填呢
答: 你好,就填在正常申報(bào)的里面,只不過(guò)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
上個(gè)月專(zhuān)票開(kāi)票退回,這個(gè)月紅沖,開(kāi)的正數(shù)票小于紅沖數(shù),也就是這個(gè)月收入合計(jì)為負(fù)數(shù),怎么申報(bào)增值稅申報(bào)
答: 這個(gè)只能去稅局大廳做手工申報(bào)了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅紅沖,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)有沒(méi)有要注意的
答: 這種情況的話(huà),你得需要去稅務(wù)局。

