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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-09-06 20:36

你好! 
預付貨款 
借:預付賬款8900 
貸:銀行存款8900

蔣飛老師 解答

2018-09-06 20:38

開票時 
借:原材料10400 
 
貸:預付賬款10400

蔣飛老師 解答

2018-09-06 20:38

補付貨款 
借:預付賬款1500 
貸:銀行存款1500

劉新云 追問

2018-09-06 20:46

好的老師,看了您的指點,我想能不能這樣做分錄:預付貨款 跟您的一樣,開票和補付貨款做一個分錄 借:原材料  8965.52 應交稅費~進項  1434.48  貸:預付賬款  8900  銀行存款  1500

蔣飛老師 解答

2018-09-06 20:48

你好! 
 
可以的

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相關問題討論
你好! 預付貨款 借:預付賬款8900 貸:銀行存款8900
2018-09-06 20:36:44
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
借;原材料 貸;銀行存款等科目 借;原材料 貸;應付賬款
2017-07-05 15:17:48
你好,付款了發(fā)票沒到 借:預付賬款 貸:銀行存款 這筆暫估下個月需要沖回
2019-09-26 22:06:06
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