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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-06 17:27

你好!是的。如果你1萬都做了收入的話,就要沖收入

小音調(diào) 追問

2018-09-07 09:18

但是開票開的又是1萬 我沖了收入 賬上的收入跟開票的又不一致

宋生老師 解答

2018-09-07 09:47

你好!你這1萬到底開了幾次

小音調(diào) 追問

2018-09-07 10:34

一次 費(fèi)用本來是對方代墊 從結(jié)算款中扣除 但這次是我們老板自己先墊付 然后錢也要還老板 所以跟客戶結(jié)算的時候沒有扣除費(fèi)用 也不好扣除

宋生老師 解答

2018-09-07 10:39

您好!其實也是一樣要扣除的。然后你們再跟老板結(jié)

小音調(diào) 追問

2018-09-07 10:51

應(yīng)該是要扣除 開給對方單位也按扣除后的金額開票 然后對方再把費(fèi)用打給老板嗎 不然賬跟票還是對不上啊  現(xiàn)在就是沒扣除 只是沖收入 賬上的收入跟開票的不一樣要怎么補(bǔ)救

宋生老師 解答

2018-09-07 10:54

你好!明白你意思了,正常是按你說的,要按沒扣的金額開票,然后再付款,然后你再付給老板。

小音調(diào) 追問

2018-09-07 13:22

那付給老板賬怎么做 借主營業(yè)務(wù)收入  貸其他應(yīng)付款嗎 這樣沖減了賬上的收入減少了 跟實際開票金額就不一致 怎么處理

宋生老師 解答

2018-09-07 14:19

你好!不是的。你付給老板的,你應(yīng)該是借XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 
然后支付。不是直接沖減收入

小音調(diào) 追問

2018-09-07 14:37

做費(fèi)用可是沒有發(fā)票 天貓主體不是我們公司不開我們公司的發(fā)票 只是費(fèi)用是我們承擔(dān) 所以后臺的費(fèi)用原定都是對方充值 開對方單位發(fā)票 結(jié)算時再扣除對應(yīng)費(fèi)用打款給我們  其實現(xiàn)在這種情況對方單位做賬也是有問題的  發(fā)票開給他們但是錢不是他們付的

宋生老師 解答

2018-09-07 14:39

您好!這個你操作不規(guī)范,所以沒辦法靠寫幾個分錄就能規(guī)范的。 
稍微規(guī)范點的做法就是你們計入費(fèi)用。但是你們沒有發(fā)票,不能稅前扣除。

小音調(diào) 追問

2018-09-07 14:56

哎 好吧 謝謝老師的耐心解答

宋生老師 解答

2018-09-07 15:03

您好!不用客氣的了。其實會計只是核算和監(jiān)督的智能,并沒有辦法來讓一個不合規(guī)的東西通過做憑證就合規(guī)。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。如果你1萬都做了收入的話,就要沖收入
2018-09-06 17:27:55
您好,這個是可以的哈
2022-07-12 11:03:36
您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
同學(xué)你好!屬于其他業(yè)務(wù)收入。
2021-06-18 20:27:48
如果是合作經(jīng)營,按比例確認(rèn)收入,不能確認(rèn)10萬。要看雙方如何約定的。
2020-01-21 17:28:19
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